用友T3固定资产反结账-用友T3

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2017-02-23 21:57:03

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用友T3固定资产反结账

在当月中打开固定资产模块,上面固定资产菜单-处理-取消月末处理
 
 1.当下年年初已进行了期初建账后,上年再不允许反结账。

  2.结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。

  3.上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、审核凭证。

  4.本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证。

  5.若总账与明细账对账不符,则不能结账。

  6.若系统参数"是否允许反结账"选择了“否”,则不允许进行反结账。

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