2014-08-19 22:39:36
标题: | 预付款的收回如何处理? |
问题现象: | 预付款的收回如何处理? |
原因分析: | 当预付款形成后,在应付明细表中会生成一条已付的记录,应付余额为-100。 不但要将应付余额调为0,还需将已付和已收合计调整为0。 |
问题答案: | 1、先填一张往来费用单,然后进行预付冲应付将该费用单和上面的付款单冲销,应付明细账中的应付余额为0,但已付和应付的合计都为100 2、因为实际上是没有产生这笔费用的,所以要做一张红字往来费用单; 同理,如果是预收款则按以下步骤处理: |