用友T+软件如何反结账、反记账和反审核-原创教程

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2018-10-15 21:53:00

当会计发现软件的账上一个月存在一定的问题,如何处理?首先考虑的就是要反结账,再反记账,那么用友T+如何进行反结账和反记账操作的呢?下面我们一步一步操作说明。
用友T+ 12.3版本为例子。
1、首先总账,凭证管理。


2、再点击财务结账,在弹出的界面上,点击取消结账即可完成反结账操作。


3、完成反结账后,通过点击总账下的凭证管理,

4、设置好要反记账的月份,然后点击查询,凭证查询出来后



5、全选,然后同时按住ctrl+alt+H



6、取消记账后,再选中需要修改的凭证,点击弃审即可。



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